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2019年度手机赌博平台預算公開目錄

2019年度手机赌博平台預算公開

 

目 錄

第一部分 手机赌博平台概況

一、主要職能

二、預算單位構成

第二部分 手机赌博平台2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:济源市手机赌博平台民政局2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類彙總表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算三公經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

 

 

 

 

第一部分

手机赌博平台概況

 

一、手机赌博平台主要職能

(一)機構設置情況

手机赌博平台是負責困難羣衆救助補助等民政事務的部門aaaaa,現有在編人員162人aaa,離退休人員95人aaaa,內設職能處(室、局)9個和歸口管理預算單位14個aaaaa。

(二)部門職責

    1、貫徹民政工作法律、法規和方針、政策aaaa;擬訂全市民政事業發展規劃和民政工作規章草案並組織實施aaaa。

    2、承擔依法對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理和監察責任aaaaa。

    3、落實優撫政策aaaaa;組織和指導擁軍優屬工作aaaaa;監督實施各類優撫標準aaa;申報褒揚革命烈士aaaa;指導全市烈士紀念建築物保護單位的管理工作aaaaa。

    4、落實軍隊離退休幹部、退休士官和軍隊無軍籍退休退職職工(簡稱軍休人員)、復員退伍軍人安置工作政策aaaaa;負責全市退役士兵、轉業士官、軍隊復員幹部、移交地方安置的軍隊離退休幹部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作aaa;落實軍隊離退休幹部、軍工(遺屬)的有關政治、生活待遇aaa。

    5、負責組織、協調全市抗災救災工作aaaaa;組織自然災害救助應急體系建設aaa;負責組織覈查並統一發布災情aaaa,籌措、管理、分配救災款物並監督使用aaaa。

    6、落實社會救助政策、標準aaaaa,健全城鄉社會救助體系aaaaa;負責城鄉居民最低生活保障、農村五保供養、醫療救助、臨時救助、生活無着人員救助工作aaaaa;指導鎮敬老院工作aaa。

    7、擬訂全市行政區域規劃aaa,負責全市鎮、村委會、居委會的設立、撤銷、更名、隸屬關係和界線的變更及政府駐地遷移的考察上報工作aaa。

    8、落實基層羣衆自治建設和社區建設政策aaaa;指導社區服務體系建設aaaa;提出加強和改進全市基層政權建設的建議aaaaa;推動村務公開和基層民主政治建設aaa。

    9、擬定全市社會福利事業發展規劃aaa;貫徹落實省社會福利機構管理辦法和福利彩票發行管理辦法aaaa;組織開展慈善活動aaa;負責社會捐助和救災捐贈工作aaaaa;負責孤兒、殘疾人等特殊羣體權益保障工作aaaaa。

    10、落實省婚姻管理、殯葬管理和兒童收養政策aaaaa;指導全市涉港、澳、臺的婚姻登記工作aaa;負責婚姻登記、殯葬管理和兒童收養工作aaaa,負責推進婚俗和殯葬改革aaaaa。

    11、擬定全市老齡事業發展規劃並組織實施aaaaa;負責維護老年人權益保障工作aaaaa。

    12、會同有關部門擬訂社會工作發展規劃、政策和職業規範aaaaa,推進社會工作人才隊伍建設和相關志願者隊伍建設aaa。

    13、承辦市政府交辦的其他事項aaaaa。

二、手机赌博平台部門預算單位構成

手机赌博平台爲一級預算單位aaa,部門預算包括本級預算和14個二級預算單位aaaaa。具體爲:濟源市烈士陵園、濟源市軍隊離退休幹部管理所、濟源市殯葬管理所、濟源市殯儀館、濟源市社會福利與慈善事業促進中心、濟源市救助管理站、濟源市社會福利院、濟源市社會福利有獎募捐辦公室、手机赌博平台行政區域界線管理工作辦公室、濟源市老齡工作委員會、濟源市擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室、濟源市兒童福利院、濟源市婚姻登記辦公室、濟源市低收入家庭認定中心aaaaa。

 

第二部分

手机赌博平台2019年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

手机赌博平台2019年收入總計 20872.6萬元aaaa,支出總計20872.6萬元aaaa,與2018年相比aaaaa,收、支總計各增加984.7萬元aaa,增長5%aaaaa。主要原因是:在職人員經費及離退休費較上年增加且各類保障人員補助標準提高aaaaa。

二、收入預算總體情況說明

手机赌博平台2019年收入合計20872.6萬元aaaaa,其中:一般公共預算收入18126.3萬元aaa;政府性基金預算收入1236萬元aaa;部門結轉1510.3萬元aaaa。

三、支出預算總體情況說明

手机赌博平台2019年支出合計20872.6萬元aaa,其中:基本支出2304.6萬元aaa,佔11%aaaaa;項目支出18568萬元aaaaa,佔89%aaa。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

手机赌博平台2019年一般公共預算收支預算18126.3萬元aaaaa,政府性基金收支預算1236萬元aaaa。與2018年相比aaa,一般公共預算收支預算增加1629.3萬元aaaaa,增長9.9%aaaaa,主要原因:在職人員經費及離退休費較上年增加且各類保障人員補助標準提高aaaa;政府性基金收支預算增加455.6萬元aaaa,增長58.4%aaaaa,主要原因:上級提前下達轉移支付較2018年有所增加aaaa。

五、一般公共預算支出預算情況說明

手机赌博平台2019年一般公共預算支出年初預算爲18126.3萬元aaa。主要用於以下方面:社會保障和就業(類)支出16636.4萬元aaaaa,佔91.8%aaa;醫療衛生與計劃生育(類)支出1397萬元aaaa,佔7.7%aaaa;住房保障(類)支出92.9萬元aaa,佔0.5%aaaa。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關於印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求aaa,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革aaaaa,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點aaa,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目aaaa,兩套科目之間保持對應關係aaa。爲適應改革要求aaaa,我單位《支出經濟分類彙總表》由以前僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算aaa,調整爲按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出aaaa。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

手机赌博平台2019年政府性基金預算支出1236萬元aaa,主要用於社會福利事業建設項目、養老、城鄉醫療救助等方面的支出、用於福利彩票銷售機構的業務費方面支出aaaaa。

八、三公經費支出預算情況說明

手机赌博平台部門2019三公經費預算爲15.6萬元aaa。2019年“三公”經費支出預算數比2018年減少1.3萬元aaa,下降7.7%aaaa。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元aaa。預算數與2018年持平aaaa,無增減aaaa。

    (二)公務接待費0.6萬元aaaaa,主要用於上級部門業務指導調研等按規定開支的各類公務接待支出aaaa,比2018年減少1.3萬元aaaaa,較上年下降68.4%aaa,計劃接待75人次aaaa,主要原因:計劃接待批次人次減少aaaa,厲行節約aaaaa,壓縮三公經費aaaa。

(三)公務用車購置及運行費15萬元aaaaa,其中aaa,公務用車運行維護費15萬元aaa,主要用於單位公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出aaa,預算數與2018年持平aaaaa,無增減aaaaa;公務用車購置費0萬元aaaaa,預算數與2018年持平aaaa,無增減aaaaa。

    九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

手机赌博平台部門2019年機關運行經費支出預算64.1萬元aaa,主要保障機構正常運轉及正常履職需要aaaaa,比2018年增加5.2萬元aaaa,增長8.8%aaaa,主要原因:人員增加aaa。

(二)政府採購支出情況

2019年系統政府採購預算安排35.3萬元aaa,其中:政府採購貨物預算35.3萬元aaaa。

(三)關於預算績效管理工作開展情況說明

    2018年aaa,我單位共組織對敬老補貼、農村特困人員供養、城鄉醫療救助3個項目進行預算績效評價aaaaa,涉及資金2910.39萬元aaa,保障了老年人、農村特困人員等特殊羣體的生活、醫療aaa。2019年aaaaa,我單位擬對居民低保、殘疾人兩項補貼等項目進行預算績效評價aaaaa,涉及資金約5615.5萬元aaaaa。通過績效評價aaa,發揮資金效益最大化aaaaa,進一步提高最低生活保障制度的科學性和執行力aaa,切實維護困難羣衆基本生活權益aaaa。

(四)國有資產佔用情況aaaaa。

2018年期末aaaa,手机赌博平台部門共有車輛25輛aaaaa,其中:一般公務用車5輛aaaa,其他用車20輛aaaaa,其他用車主要是業務用車aaaa;單價50萬元以上通用設備1套aaa,無單位價值100萬元以上專用設備aaa。

(五)轉移支付項目情況

手机赌博平台部門負責管理的轉移支付項目共有6項aaaa,主要是:優撫對象補助aaaaa,優撫對象醫療保障aaaaa,退役安置補助aaaaa,城鄉醫療救助補助aaaa,困難羣衆基本生活救助補助aaa,福彩公益金項目aaaaa,福利彩票機構業務費aaaa。我單位將按照《預算法》等有關規定aaaaa,積極做好項目分配前期準備工作aaaa,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見aaa,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作aaaa。

(六)債務收入支出項目情況

手机赌博平台2019年無債務收入安排支出項目aaa。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金aaa。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入aaaa。

三、經營收入:是指事業單位在專業活動及其輔助活動之外開展的非獨立覈算經營活動取得的收入aaa。

四、其他收入:是指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入aaaa。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下aaa,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後aaaaa,按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金aaaaa。

六、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支aaa,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分aaa。

七、項目支出:是指在基本支出之外aaaa,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出aaaa。

八、三公經費:是指納入市級財政預算管理aaaa,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費aaaa。其中aaaa,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出aaaaa;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出aaaa;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出aaaaa。

九、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金aaaaa,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用aaaaa。

附件:济源市手机赌博平台民政局2019年部門預算表(點擊打開查看)

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